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 • 内部审计章程:你该关注的第1个事项!
21-11-18
在过去的时间里,不少同行伙伴会和我聊到:内审部门、内审人员最应该关注,或最应该优先解决的问题是什么?...
 • 上市公司虚增收入识别及审计应对策略
21-11-01
公司通过虚构客户或通过现有客户,按正常销售程序进行假账真做,如伪造销售订单、发运凭证、销售合同,开具销售发票等,人为扩大销售量。...
 • 财务内部审计机构 | 掌握这些技巧,审计事半功倍
21-11-01
审计沟通的内容应围绕审计目标进行,大致分为三个阶段,分别是审计前期准备阶段、现场审计取证阶段和整改阶段。三个阶段内容各有不同...
 • 沈阳内部审计机构 | 5招!遏制围标行为
21-11-01
我们知道,围标会严重损害业主利益,极有可能让业主招到一个价格高而素质差的施工单位。投标人在串标过程中支付给其他投标人的...
 • 招投标审计 | 如何发现串标现象?
21-10-28
投标单位之间或投标单位与招标单位相互串通骗取中标就是串标,串标是一种投机行为,其根源是工程建设领域乃至整个社会的诚信缺失。...
 • 审计方法 | 发现“串标”,怎可放过这些细节?
21-10-28
平日,常有小伙伴问到:老师,我一直怀疑公司采购招投标中存在串标行为,但总是没有取得充分的证据,有没有啥好建议呢?...
 • 内部审计,必须监督办公室角落里的道德规范!
21-10-28
坦率地说,当我发现普华永道的研究结果时,我感到非常不安。毕竟,多年来,我一直赞同IIA的观点,即内部审计应该在行政上向首席执行官报告。...
 • 关联方及其交易审计需关注四大风险!
21-09-17
关联方及其交易历来是注册会计师审计的重点,因为较多财务舞弊是通过关联方及其交易进行的。常见的可能导致重大错报风险的关联方交易的形式主要有...
 • 公务支出公款消费审计的八项36类重点
21-09-17
重点检查是否存在以下问题:第一,预决算编制问题。 预决算编制不规范,有关公务支出的政府采购预算编报不完整。第二,预算执行及决算问题。...
 • 否定的内控审计意见VS标准财报审计意见,你怎么看?
21-09-17
目前,国内外学者对单一审计意见影响因素的研究较为广泛和深入,但针对于内控审计意见和财报审计意见之间的对应关系,大部分研究仅从实证研究角度证明了二者具...
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